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財務管理

《現(xiàn)代企業(yè)內部審計新思維》

作者:博為咨詢 日期:2025-04-06 人氣:1976

主講老師: 藥曉斌(培訓費:1.5-2萬元/天)    


工作背景:
職業(yè)財稅培訓師、財稅籌劃實戰(zhàn)派專家,職業(yè)注冊會計師、高級審計師大華會計師事務所業(yè)務合伙人和君恒成管理咨詢有限公司專家顧問房地產(chǎn)企業(yè)、高新技術企業(yè)財務及內審負責人北京春光集團 審計總監(jiān)永泰房地產(chǎn)(集團)...

主講課程:
《房地產(chǎn)全程涉稅問題》《高新技術企業(yè)財稅實務和政策解讀》《減稅降費新政和企業(yè)稅務風險管理》《建筑行業(yè)與PPP項目納稅籌劃與新政解讀》《警惕房地產(chǎn)企業(yè)并購中的稅務陷阱》《內部控制與內...

藥曉斌



  《現(xiàn)代企業(yè)內部審計新思維》課程大綱詳細內容

課程分類: 內部審計

課程目標:

1、了解新時期內部審計的轉型方式;

2、掌握內部控制審計的方法以及了解企業(yè)內控體系;

3、了解以風險管理為導向的內部審計方法,防范企業(yè)風險;

4、了解舞弊審計的思路方法。



課程對象:

課程時間:1~2天

課程大綱:


一、提升內部審計價值的策略

1、內審部門發(fā)展的瓶頸

2、內部審計定位的梳理

3、內部審計到底審什么?

4、內部審計組織體系建設

5、我們需要什么樣的內審團隊?

6、內審人員需要具備的能力

7、內部審計發(fā)展的新領域

8、如何讓內部審計更有影響力?

二、企業(yè)內部控制審計

1、內部控制的重要意義和目的

2、案例解析如何開展內部控制審計

3、財務內控依然是關注的重點

4、內部審計的高級階段——以風險管理為導向的內部審計

(1)為什么要搭建風控體系?

(2)內部審計、內部控制、風險管理的聯(lián)系和區(qū)別

(3)風險管理框架的內容

(4)審計項目的實施案例

四、舞弊審計探討

1、企業(yè)為什么需要關注舞弊?

2、企業(yè)常見舞弊的類型

3、企業(yè)如何搭建反舞弊組織體系

4、內部審計介入反舞弊的意義何在?

5、舞弊識別技巧

6、案例分析舞弊審計的思路、方法


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